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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1090 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 18/10 - 5,05 5,05
1.00 MECANISMO DE SAIDA - 138,50 138,50
1.00 MECANISMO DE ENTRADA - 58,25 58,25
1.00 ENGATE FELXIVEL - 18,90 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 FITA VEDA ROSCA 18/10 - MECANISMO DE SAIDA - MECANISMO DE ENTRADA - ENGATE FELXIVEL - 220,70
24/01/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 220,70
08/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 220,70
TOTAL 220,70 220,70 220,70
SALDO A PAGAR 0,00