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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X 50 - 21,15 21,15
1.00 TORNEIRA JARDIM COM BICO - 4,75 4,75
1.00 FITA ISOLANTE 20 METROS - 12,93 12,93
1.00 MECANISMO DE ENETRADA - 58,25 58,25
1.00 CONJUNTO VEDAÇÃO E FIXAÇÃO - 23,45 23,45
1.00 MECANISMO DE SAIDA - 134,40 134,40
1.00 ENGATE FLEXIVEL - 18,90 18,90
1.00 ASSENTO SANITARIO ALMOFADO - 112,90 112,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 FITA VEDA ROSCA 18X 50 - TORNEIRA JARDIM COM BICO - FITA ISOLANTE 20 METROS - MECANISMO DE ENETRADA - CONJUNTO VEDAÇÃO E FIXAÇÃO - MECANISMO DE SAIDA - ENGATE FLEXIVEL - ASSENTO SANITARIO ALMOFADO - 386,73
24/01/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 386,73
31/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 386,73
TOTAL 386,73 386,73 386,73
SALDO A PAGAR 0,00