| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11164 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA AGUA | 424,00 | 424,00 |
| 6.00 | BRONZINA 1024 | 80,00 | 480,00 |
| 6.00 | BUCHA BIELA | 55,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | BOMBA AGUA BRONZINA 1024 BUCHA BIELA | 1.234,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 3429 | 1.234,00 | ||
| 13/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11164/2022 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 | 1.234,00 | ||
| TOTAL | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||