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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PVC FRASC 175GR - 29,55 29,55
3.00 CAP SOLDAVEL 25MM - 1,52 4,56
6.00 JOELHO 45 SOLD 25MM - 2,47 14,82
4.00 JOELHO 90 SOLD 25MM - 1,18 4,72
1.00 LIXA PANO PARA FERRO - 4,80 4,80
1.00 LUVA CORRER SOLD 25MM - 19,88 19,88
3.00 LUVA SOLDAVEL 25MM - 1,33 3,99
2.00 TUBO SOLDAVEL 25MM - 6,96 13,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 ADESIVO PVC FRASC 175GR - CAP SOLDAVEL 25MM - JOELHO 45 SOLD 25MM - JOELHO 90 SOLD 25MM - LIXA PANO PARA FERRO - LUVA CORRER SOLD 25MM - LUVA SOLDAVEL 25MM - TUBO SOLDAVEL 25MM - 96,24
24/01/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 96,24
27/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2022 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 96,24
TOTAL 96,24 96,24 96,24
SALDO A PAGAR 0,00