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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11372 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA E TROCA DE RETENTORES 350,28 350,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA E TROCA DE RETENTORES 350,28
04/05/2022 LIQ NT 1610 350,28
11/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11372/2022 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 324,36
11/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11372/2022 25,92
TOTAL 350,28 350,28 350,28
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/05/2022 25,92 Lançada
TOTAL   25,92