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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11453 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM SUBSTITUIÇÃO DOS COXINS DO AMORTECEDOR TERMINAL 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM SUBSTITUIÇÃO DOS COXINS DO AMORTECEDOR TERMINAL 450,00
05/05/2022 LIQ NT 4089 450,00
17/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11453/2022 VOLNI FELIN ME - 3168 359,70
17/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11453/2022 90,30
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 17/05/2022 90,30 Lançada
TOTAL   90,30