| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11730 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA, PODAS DE ARVORE, ALINHAMENTO DE MEIO FIO E CONCRETAGEM | 2.130,00 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA, PODAS DE ARVORE, ALINHAMENTO DE MEIO FIO E CONCRETAGEM | 2.130,00 | ||
| 09/05/2022 | LIQ NT 314 | 2.130,00 | ||
| 20/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2022 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.581,40 | ||
| 20/05/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11730/2022 | 464,20 | ||
| 20/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11730/2022 | 84,40 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 20/05/2022 | 464,20 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 20/05/2022 | 84,40 | Lançada | |
| TOTAL | 548,60 |