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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 18/10 - 5,05 5,05
1.00 TORNEIRA COM BICO - 4,75 4,75
2.00 PARAFUSO FENDIDO - 5,98 11,96
1.00 CD EXTERNO 3/4 DISJUNTORES - 42,91 42,91
3.00 DIISJUNTOR MONOFASICO - 9,20 27,60
2.00 DISJUNTOR MONOFASICO 32 A - 9,20 18,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 FITA VEDA ROSCA 18/10 - TORNEIRA COM BICO - PARAFUSO FENDIDO - CD EXTERNO 3/4 DISJUNTORES - DIISJUNTOR MONOFASICO - DISJUNTOR MONOFASICO 32 A - 110,67
25/01/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 110,67
27/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 110,67
TOTAL 110,67 110,67 110,67
SALDO A PAGAR 0,00