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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11860 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ALVEJANTE 5L 9,90 59,40
6.00 DESINFETANTE 5L 10,60 63,60
6.00 LIMPA VIDROS 5L 26,80 160,80
1.00 SABÃO BARRA 66,24 66,24
12.00 PULVERIZADOR 500ML 10,00 120,00
1.00 SABÃO LIQ. 1L 134,00 134,00
1.00 SABÃO EM PÓ 190,00 190,00
30.00 BOLSA ABERTA ALVEJADA 9,50 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 ALVEJANTE 5L DESINFETANTE 5L LIMPA VIDROS 5L SABÃO BARRA PULVERIZADOR 500ML SABÃO LIQ. 1L SABÃO EM PÓ BOLSA ABERTA ALVEJADA 1.079,04
10/05/2022 LIQ NT 2577 1.079,04
30/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11860/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 1.079,04
TOTAL 1.079,04 1.079,04 1.079,04
SALDO A PAGAR 0,00