| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12060 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVÇSTADOS EM REGISTYROD E ATAS DO CPP BEM COMO AO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO PARA SMEC | 180,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | SERVÇSTADOS EM REGISTYROD E ATAS DO CPP BEM COMO AO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO PARA SMEC | 180,70 | ||
| 11/05/2022 | SERVÇSTADOS EM REGISTYROD E ATAS DO CPP BEM COMO AO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO PARA SMEC | 180,70 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12060/2022 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 180,70 | ||
| TOTAL | 180,70 | 180,70 | 180,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||