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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LENICE DE CARLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12061 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 10.05.2022 PARTICIPAR DE CURSO O MUNICÍPIO E A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 10.05.2022 PARTICIPAR DE CURSO O MUNICÍPIO E A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS 46,00
11/05/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 10.05.2022 PARTICIPAR DE CURSO O MUNICÍPIO E A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS 46,00
16/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2022 LENICE DE CARLI - 107971 46,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00