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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12077 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TÉCNICO E CROQUI CFE PADRÃO RGE NO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TÉCNICO E CROQUI CFE PADRÃO RGE NO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA 2.800,00
11/05/2022 LIQ NT 49 2.800,00
20/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12077/2022 MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 103140 2.723,84
20/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12077/2022 76,16
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 20/05/2022 76,16 Lançada
TOTAL   76,16