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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12198 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA 1.685,16 1.685,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA 1.685,16
13/05/2022 LIQ NT 239 1.685,16
20/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12198/2022 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 1.676,28
20/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12198/2022 8,88
TOTAL 1.685,16 1.685,16 1.685,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 20/05/2022 8,88 Lançada
TOTAL   8,88