| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 | 277,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 | 277,84 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2022 | 277,84 | ||
| 27/01/2022 | Pagamento de Empenho 1223/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 717 | 277,84 | ||
| TOTAL | 277,84 | 277,84 | 277,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||