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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12335 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAMERA 348,00 1.740,00
1.00 FILTRO/ RÉGUA DE TOMADA 54,00 54,00
2.00 CABO HDMI 54,00 108,00
33.00 CABO COXIAL 3,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 CAMERA FILTRO/ RÉGUA DE TOMADA CABO HDMI CABO COXIAL 2.001,00
16/05/2022 LIQ NT 1214 2.001,00
19/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12335/2022 TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 2.001,00
TOTAL 2.001,00 2.001,00 2.001,00
SALDO A PAGAR 0,00