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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12379 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FIO 1MM SIMPLES 3,00 9,00
1.00 LAMPADA 24V 55,00 55,00
1.00 FITA ISOLANTE 18,00 18,00
3.00 ESPAGUETE CORRUGADO 5,00 15,00
10.00 CINTA PLASTICA 1,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 FIO 1MM SIMPLES LAMPADA 24V FITA ISOLANTE ESPAGUETE CORRUGADO CINTA PLASTICA 107,00
16/05/2022 LIQ NT 8090 107,00
20/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12379/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 107,00
TOTAL 107,00 107,00 107,00
SALDO A PAGAR 0,00