| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 12394 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKL-0652 | 42,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | DESPESA REFERENTE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKL-0652 | 42,05 | ||
| 16/05/2022 | DESPESA REFERENTE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IKL-0652 | 42,05 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12394/2022 DETRAN RS - 2736 | 42,05 | ||
| TOTAL | 42,05 | 42,05 | 42,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||