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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12403 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ACRILICO BASE C 3,24LT 124,50 373,50
3.00 ACRILICO BASE C 3,24LT 132,00 396,00
1.00 PRIMER OXIDO CINZA 3,6L 64,71 64,71
2.00 THINNER EXTRA PROFISSIONAL 900ML 20,12 40,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 ACRILICO BASE C 3,24LT ACRILICO BASE C 3,24LT PRIMER OXIDO CINZA 3,6L THINNER EXTRA PROFISSIONAL 900ML 874,45
17/05/2022 LIQ NT 7775 874,45
25/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12403/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 874,45
TOTAL 874,45 874,45 874,45
SALDO A PAGAR 0,00