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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12647 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19.04.2022 NO EVENTO PRÊNIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 948,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19.04.2022 NO EVENTO PRÊNIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 948,00
19/05/2022 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19.04.2022 NO EVENTO PRÊNIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 948,00
25/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12647/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 948,00
TOTAL 948,00 948,00 948,00
SALDO A PAGAR 0,00