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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12694 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 MAIO/2022 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL:REGULAÇÃO E PAGAMENTO 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 MAIO/2022 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL:REGULAÇÃO E PAGAMENTO 1.360,00
19/05/2022 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 MAIO/2022 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL:REGULAÇÃO E PAGAMENTO 1.360,00
23/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12694/2022 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00