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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12843 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: REDES DE AGUA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 2.000,00
23/05/2022 LIQ NT 495 2.000,00
03/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12843/2022 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 1.880,72
03/06/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12843/2022 119,28
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 03/06/2022 119,28 Lançada
TOTAL   119,28