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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13330 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 2.107,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 2.107,38
24/05/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2022 2.107,38
26/05/2022 Pagamento de Empenho 13330/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 2.107,38
TOTAL 2.107,38 2.107,38 2.107,38
SALDO A PAGAR 0,00