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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13497 Data de lançamento: 26/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA SEC.SEGURANÇA PÚBLICA,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,FAMURS 786,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2022 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA SEC.SEGURANÇA PÚBLICA,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,FAMURS 786,14
26/05/2022 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA SEC.SEGURANÇA PÚBLICA,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,FAMURS 786,14
01/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 786,14
TOTAL 786,14 786,14 786,14
SALDO A PAGAR 0,00