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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13539 Data de lançamento: 26/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRAMADOL 100MG CX C/60 AMP 2ML 359,88 719,76
50.00 ATADURA CREPOM 10CM 12 FIOS PCT C/12 6,87 343,50
50.00 ATADURA CREPOM 12CM 13 FIOS PCT C/12 8,47 423,50
50.00 ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS PCT C/12 9,59 479,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2022 TRAMADOL 100MG CX C/60 AMP 2ML ATADURA CREPOM 10CM 12 FIOS PCT C/12 ATADURA CREPOM 12CM 13 FIOS PCT C/12 ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS PCT C/12 1.966,26
09/06/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.966,26
14/06/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.246,50
14/06/2022 liquidado individamente -1.966,26
20/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE N 96262 PAGTO. REF. EMPENHO 13539/2022 - REF. JUNHO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.246,50
29/12/2023 ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 012/2023 -719,76
TOTAL 1.246,50 1.246,50 1.246,50
SALDO A PAGAR 0,00