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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13736 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM PROMENOR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 05/2022 1.564,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 05/2022 1.564,49
31/05/2022 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 05/2022 1.564,49
22/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13736/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.545,71
22/06/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13736/2022 18,78
TOTAL 1.564,49 1.564,49 1.564,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 22/06/2022 18,78 Lançada
TOTAL   18,78