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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14033 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO E,CANELA NOS DIAS 01,02 JUNHO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.VIATURA PLACAS IXQ-7560 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO E,CANELA NOS DIAS 01,02 JUNHO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.VIATURA PLACAS IXQ-7560 250,00
02/06/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO E,CANELA NOS DIAS 01,02 JUNHO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.VIATURA PLACAS IXQ-7560 250,00
06/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14033/2022 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00