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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14105 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL - CARDS 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL - CARDS 360,00
03/06/2022 LIQ NT 1534 360,00
08/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14105/2022 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 345,60
08/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14105/2022 14,40
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/07/2022 14,40 Lançada
TOTAL   14,40