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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14326 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO A/C CABINE 38,00 38,00
1.00 HIGIENIZADOR ACD GRANADA 50,00 50,00
1.00 PALHETA AF 20 60,00 60,00
1.00 PALHETA 58,00 58,00
1.00 LAMPADA H27 12V 40,00 40,00
0.50 GAS 270,00 135,00
1.00 PALHETA 13E 108,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 FILTRO A/C CABINE HIGIENIZADOR ACD GRANADA PALHETA AF 20 PALHETA LAMPADA H27 12V GAS PALHETA 13E 489,00
07/06/2022 LI1Q NT 8140 489,00
20/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14326/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 489,00
TOTAL 489,00 489,00 489,00
SALDO A PAGAR 0,00