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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14375 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE MOLA 398,80 398,80
4.00 PORCA DUPLA 7,50 30,00
1.00 PINO DE MOLA 87,50 87,50
1.00 MOLA MESTRE 569,00 569,00
1.00 MOLA 2° DIANTEIRA 423,20 423,20
2.00 GRAMPO DE MOLA 54,90 109,80
1.00 ALGEMA DE MOLA 145,70 145,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 SUPORTE MOLA PORCA DUPLA PINO DE MOLA MOLA MESTRE MOLA 2° DIANTEIRA GRAMPO DE MOLA ALGEMA DE MOLA 1.764,00
07/06/2022 LIQ NT 3779 1.764,00
20/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.764,00
TOTAL 1.764,00 1.764,00 1.764,00
SALDO A PAGAR 0,00