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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14380 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FIILTRA 73,92 73,92
1.00 FILTRO DE OLEO 54,88 54,88
1.00 KIT CAR 54,31 54,31
34.00 OLEO MOTOR 5,10 173,40
1.00 HIGIENIZADOR AR CONDI. 55,00 55,00
1.00 INTER CLEAN 500ML 88,79 88,79
1.00 CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML 36,60 36,60
1.00 KIT FAROL 889,00 889,00
1.00 FILTRO ANTI POLEN 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 ELEMENTO FIILTRA FILTRO DE OLEO KIT CAR OLEO MOTOR HIGIENIZADOR AR CONDI. INTER CLEAN 500ML CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML KIT FAROL FILTRO ANTI POLEN 1.470,90
07/06/2022 LIQ NT 81006 1.470,90
20/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14380/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 1.470,90
TOTAL 1.470,90 1.470,90 1.470,90
SALDO A PAGAR 0,00