| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14387 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 5MT DE CONCRETO USINADO | 2.225,00 | 2.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 5MT DE CONCRETO USINADO | 2.225,00 | ||
| 07/06/2022 | LIQ NT 21039 | 2.225,00 | ||
| 29/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14387/2022 AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP - 93674 | 2.225,00 | ||
| TOTAL | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||