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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUELI MARIA DA LUZ PIVETTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14415 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DA STAND NA FEIRA EXPOPEDRAS/2022 EM AMETISTA DO SUL NOS DIAS 17 Á 20 MARÇO/2022 4.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DA STAND NA FEIRA EXPOPEDRAS/2022 EM AMETISTA DO SUL NOS DIAS 17 Á 20 MARÇO/2022 4.290,00
07/06/2022 LIQ NT 372 4.290,00
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14415/2022 SUELI MARIA DA LUZ PIVETTA - 49750 4.092,72
04/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14415/2022 197,28
TOTAL 4.290,00 4.290,00 4.290,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/07/2022 197,28 Lançada
TOTAL   197,28