| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA PICCININ PANOSSO |
| Número do empenho: | 14484 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS. | 1.522,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS. | 1.522,43 | ||
| 08/06/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS. | 1.522,43 | ||
| 10/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14484/2022 SIRLEI TEREZINHA PICCININ PANOSSO - 54404 | 1.522,43 | ||
| TOTAL | 1.522,43 | 1.522,43 | 1.522,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||