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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA PICCININ PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14484 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS. 1.522,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS. 1.522,43
08/06/2022 DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS. 1.522,43
10/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14484/2022 SIRLEI TEREZINHA PICCININ PANOSSO - 54404 1.522,43
TOTAL 1.522,43 1.522,43 1.522,43
SALDO A PAGAR 0,00