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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14543 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MOLA TRASEIRA 258,90 517,80
2.00 BUCHA EIXO 89,70 179,40
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 225,60 451,20
2.00 COXIM AMORTECEDOR 59,50 119,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR (BATENTE) 29,48 58,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 MOLA TRASEIRA BUCHA EIXO AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR (BATENTE) 1.326,36
08/06/2022 LIQ NT 465 1.326,36
27/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14543/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 1.326,36
TOTAL 1.326,36 1.326,36 1.326,36
SALDO A PAGAR 0,00