| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 14599 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | OLEO 25W40 | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | OLEO 450ML | 70,35 | 70,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO 25W40 OLEO 450ML | 278,35 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 137 | 278,35 | ||
| 27/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14599/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 278,35 | ||
| TOTAL | 278,35 | 278,35 | 278,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||