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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14604 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TNT 3,90 78,00
2.00 FITA 5,90 11,80
2.00 CADERNO 7,60 15,20
1.00 PASTA 14,90 14,90
20.00 EVA 3,90 78,00
7.00 LAÇO 2,50 17,50
1.00 LAÇO PRONTO 12MMX24CM 1,50 1,50
2.00 CANETA RETROPROJETOR 7,50 15,00
1.00 PASTA SANFONADA PLÁSTICA 19,90 19,90
1.00 BALÃO 19,90 19,90
1.00 CADERNO 5,90 5,90
20.00 CELOFANE 90X100 1,50 30,00
4.00 CANETA ESFEROGRÁFICA 9,90 39,60
2.00 CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM 9,90 19,80
7.00 BALÃO 7 12,90 90,30
35.00 PAPEL SEDA 0,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 TNT FITA CADERNO PASTA EVA LAÇO LAÇO PRONTO 12MMX24CM CANETA RETROPROJETOR PASTA SANFONADA PLÁSTICA BALÃO CADERNO CELOFANE 90X100 CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM BALÃO 7 PAPEL SEDA 474,80
09/06/2022 liq nt 267 474,80
27/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14604/2022 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 474,80
TOTAL 474,80 474,80 474,80
SALDO A PAGAR 0,00