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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 14615 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BANNER E PLACAS INDICATIVOS 1.589,50 1.589,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BANNER E PLACAS INDICATIVOS 1.589,50
09/06/2022 LIQ NT 1737 1.589,50
06/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14615/2022 ANDRE FORTE - 89535 1.536,86
06/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14615/2022 52,64
TOTAL 1.589,50 1.589,50 1.589,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/07/2022 52,64 Lançada
TOTAL   52,64