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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIMONE STEFANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14863 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3,5 DIÁRAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JUNHO/2022 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-MÓDULO-II E ENCAMINHAMENTO DA LICITAÇÃO DE PROCESSO DO MUNICÍPIO. 1.904,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 3,5 DIÁRAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JUNHO/2022 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-MÓDULO-II E ENCAMINHAMENTO DA LICITAÇÃO DE PROCESSO DO MUNICÍPIO. 1.904,00
15/06/2022 3,5 DIÁRAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JUNHO/2022 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENCAMINHAMENTO DA LICITAÇÃO DE PROCESSO DO MUNICÍPIO. 1.904,00
20/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.904,00
20/06/2022 SERVIDORA DEVOLVEU O VALOR DA DIÁRIA POIS CONTRAIU COVID 19 E NÃO PODE PARTICIPAR DO CURSO -1.904,00
20/06/2022 ESTORNO LIQ EMPENHO -1.904,00
20/06/2022 CANCELAMENTO DE VIAGEM -1.904,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00