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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1496 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 3.462,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 3.462,25
25/01/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2022 3.462,25
27/01/2022 Pagamento de Empenho 1496/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 717 3.462,25
TOTAL 3.462,25 3.462,25 3.462,25
SALDO A PAGAR 0,00