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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14981 Data de lançamento: 17/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO 438,58 438,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2022 PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO 438,58
17/06/2022 LIQ NT 17266 438,58
06/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14981/2022 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 433,32
06/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14981/2022 5,26
TOTAL 438,58 438,58 438,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/07/2022 5,26 Lançada
TOTAL   5,26