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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15070 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO TRASEIRO 329,20 329,20
1.00 ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO 259,80 259,80
2.00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 179,80 359,60
112.00 REBITE ALUMINIO 0,45 50,40
2.00 MOLA PATIM 27,80 55,60
4.00 MOLA AUXILIAR 7,90 31,60
1.00 LONA FREIO 334,60 334,60
1.00 CATRACA FREIO TRAS 287,50 287,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO RETENTOR CUBO DIANTEIRO REBITE ALUMINIO MOLA PATIM MOLA AUXILIAR LONA FREIO CATRACA FREIO TRAS 1.708,30
20/06/2022 LIQ NT 3811 1.708,30
01/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15070/2022 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 1.708,30
TOTAL 1.708,30 1.708,30 1.708,30
SALDO A PAGAR 0,00