| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 | 661,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 | 661,27 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2022 | 661,27 | ||
| 27/01/2022 | Pagamento de Empenho 1512/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 717 | 661,27 | ||
| TOTAL | 661,27 | 661,27 | 661,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||