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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1517 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 46.993,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 46.993,20
25/01/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2022 46.993,20
27/01/2022 Pagamento de Empenho 1517/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 717 46.993,20
TOTAL 46.993,20 46.993,20 46.993,20
SALDO A PAGAR 0,00