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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 15375 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JUNHO/2022 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 DESPESA COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JUNHO/2022 75,00
23/06/2022 DESPESA COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JUNHO/2022 75,00
24/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15375/2022 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00