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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15550 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRA 73,92 73,92
1.00 FILTRO COMBUSTI 21,62 21,62
4.00 VELA IGNIÇÃO 153,44 613,76
1.00 FILTRO DE OLEO 54,88 54,88
1.00 KIT CAR 54,31 54,31
34.00 OLEO MOTOR W20 5,10 173,40
1.00 FLUIDO DE FREIO 87,48 87,48
1.00 FLUIDO DE ARREFECIMENTO 63,25 63,25
1.00 CRISTALIZADOR VIDRO 30ML 36,60 36,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTI VELA IGNIÇÃO FILTRO DE OLEO KIT CAR OLEO MOTOR W20 FLUIDO DE FREIO FLUIDO DE ARREFECIMENTO CRISTALIZADOR VIDRO 30ML 1.179,22
23/06/2022 LIQ NT 81166 1.179,22
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15550/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 1.166,72
04/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15550/2022 12,50
TOTAL 1.179,22 1.179,22 1.179,22
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 04/07/2022 12,50 Lançada
TOTAL   12,50