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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15611 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA 1.780,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA 1.780,00
24/06/2022 LIQ NT 299 1.780,00
05/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15611/2022 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 1.744,40
05/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15611/2022 35,60
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/07/2022 35,60 Lançada
TOTAL   35,60