| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15776 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022 | 4.451,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022 | 4.451,78 | ||
| 24/06/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2022 | 4.451,78 | ||
| 27/06/2022 | Pagamento de Empenho 15776/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 581 | 4.451,78 | ||
| TOTAL | 4.451,78 | 4.451,78 | 4.451,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||