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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15780 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022 5.000,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022 5.000,30
24/06/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2022 5.000,30
27/06/2022 Pagamento de Empenho 15780/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 581 5.000,30
TOTAL 5.000,30 5.000,30 5.000,30
SALDO A PAGAR 0,00