| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 16333 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 | 8.043,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 | 8.043,79 | ||
| 28/06/2022 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 | 8.043,79 | ||
| 05/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16333/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 7.850,74 | ||
| 05/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16333/2022 | 193,05 | ||
| TOTAL | 8.043,79 | 8.043,79 | 8.043,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/07/2022 | 193,05 | Lançada | |
| TOTAL | 193,05 |