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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16544 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇÃO, REJUNTE E LIMPEZA 1.880,00 1.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇÃO, REJUNTE E LIMPEZA 1.880,00
30/06/2022 LIQ NT 326 1.880,00
13/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16544/2022 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 1.635,60
13/07/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16544/2022 206,80
13/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16544/2022 37,60
TOTAL 1.880,00 1.880,00 1.880,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 13/07/2022 206,80 Lançada
ISS FORNECEDORES 13/07/2022 37,60 Lançada
TOTAL   244,40